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一、审计报告类型:
1、内外资(zī)会(huì)计(jì)报表审计:
财务报表审(shěn)计是最常规的审计业务,是会计师事(shì)务所的法定业务。会计师事务所和委托方对拟(nǐ)委托事项的初步接洽和了解后,接受委托(tuō)按审计目的(de)的要(yào)求,采用特定的(de)审计程序和方法,对被审单位的会计(jì)报表或特定事项进行审计,出具审计报(bào)告。
2、高新技(jì)术企业专项审计:
高新技术企业专项(xiàng)审(shěn)计,是指依据高新技术企业认定办(bàn)法(fǎ)相关规定(dìng),对近三年的研发(fā)费用支出情况及(jí)高新技术产品(服务)收(shōu)入(rù)情况进行审(shěn)计,出(chū)具审计专项报告。该(gāi)报告主要用于企业申办高新技术(shù)企业或高新技术企(qǐ)业复审使用(yòng)。
3、研发(fā)费加计扣除审计:
指对申(shēn)请享受研(yán)发费加计扣除政策的企业,对(duì)企业核算的研(yán)发费情况进行专项(xiàng)审(shěn)计,主要审核(hé)研(yán)发费核算是否合理及真实。
4、软件企(qǐ)业认定专(zhuān)项审计
是(shì)指依据(jù)软件企业认(rèn)定办法的相(xiàng)关规定,对拟认定企业上一(yī)年(nián)度和当年度(实际年限不足一年的(de)按实际月份)财务报表(含资(zī)产负债(zhài)表、损益表、现(xiàn)金流量(liàng)表)以及软件产品(pǐn)开发销(xiāo)售(营业)收入、企业软件产品自主开发销售(营业)收入、企业(yè)研究开发费用情况进行审(shěn)计。
5、动漫企业认定专项审计:
是指依(yī)据动漫企(qǐ)业认定管理办法(fǎ)的相关规定,对拟认定企业上一年度财务报表(含资产负债表、损益表(biǎo)、现金(jīn)流(liú)量表)以及动漫产品收(shōu)入及企业研究开发费用情(qíng)况进行审计,
6、离任审计:
是指对法定代表人或高级管理人员整个任职期间经济责任履行情况所进行(háng)的审查,鉴证(zhèng)和总(zǒng)体评(píng)价。是考核责任人任(rèn)职期间(jiān)的业绩,明(míng)确划分前后任的经济责任的有效方法。
7、清算审计(jì):
是指企业由于(yú)各种原因(yīn)终止,对其清(qīng)算期间的债权(quán)债务清偿情况,资产变现情况,以及清算期间的收益、损失,费用支出情况进行的审计。通常包括破产清算审计、合同约(yuē)定终(zhōng)止清算审计(jì)等(děng)。
8、外汇年检审计:
是最(zuì)常规的审(shěn)计业务,是对企事业单位(wèi)外汇(huì)收支情况、账户使用情况、外汇法规遵(zūn)循情况进行的审核,出具外汇审(shěn)计(jì)报告(gào)。
9、企业内(nèi)部审计:
是指通过审查和评价企业的经营活动及内部控制的(de)适当性、合法性和有效性(xìng),制定(dìng)有针对性的解(jiě)决方(fāng)案,以促进(jìn)企(qǐ)业目(mù)标的(de)实(shí)现。
10、新三(sān)板上市(shì)审计:
对新三板挂牌企业进(jìn)行的财务审计(jì),一般(bān)会和券商、律(lǜ)所共同组成(chéng)小(xiǎo)组,通过充分了解被审计单位及其环境(jìng),审(shěn)慎评估重大错报风险。
11、验收审(shěn)计:
是指对经过政府相关部门立项并进(jìn)行拨款的,对项目完成后进(jìn)行验(yàn)收,对项目执行期间产生的投入、收入(rù)、费用(yòng)等进行(háng)专项审(shěn)计。
12、招投标审计:
指招标方对投标单位的财务报表情况进行了解,清楚招(zhāo)标单位(wèi)财务状况和经济实力(lì)。
13.其他目的(de)的特定审计。
二、收费标准(zhǔn):
审计收费标准依据(jù)各个审计类型区分(fèn)、依据注(zhù)协行业指导价格(gé)和收费标准,结合项目投资(zī)、收入或参考资产总额情况(kuàng)而定。